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国家级昆明经济技术开发区管理委员会 www.jkq.km.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南

索引号: 115301160-202409-902167 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明国家级经济技术开发区 发布日期: 2024-09-18 17:45
名 称: 昆明经济技术开发区社会事务局2023年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明经济技术开发区社会事务局2023年度部门决算公开

发布时间:2024-09-18 17:45 浏览次数:6
字号:[ ]

监督索引号53019400500101000

昆明经济技术开发区社会事务局2023年度部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明经济技术发开区社会事务局主要负责教育、卫生、劳动保障、退役军人事务医疗保障、文化、新闻出版、音像制品、广播、体育、旅游、民政管理、老龄、残联、社会救助、民族宗教等方面工作,以及相关执法工作;负责农业、林业、森林防火、扶贫等方面工作;负责社会保险、医疗保险、城乡居民社会养老保险、劳动就业、劳动人事争议仲裁、社会事业服务、疾病预防控制、教育服务等方面工作;落实党工委、管委会安排的其他工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.抓实教育基础管理。结合昆明市2023年“当好排头兵”大竞赛活动“新增公办幼儿园学位”要求,新增学前教育学位2880个;2023年秋季学期在园总数10023人,公办幼儿园在园数3521人占比35.13%,购买公费学位1918个占比54.26%;学前三年毛入园率104.5%,户籍适龄儿童少年义务教育巩固率达98.21%以上。

2.持续做好新冠肺炎疫情防控工作。坚持依法精准科学防控,自“二十条”“新十条”“乙类乙管”等政策措施出台后,经开区严格执行国家要求,因时因势动态优化调整防控措施,不断提高科学精准防控水平。加强重点人群、重点机构、重点场所防控;强化疫情监测,加强督促督导,积极稳妥推进实施新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施。提升医疗机构医疗救治能力,补充市级救治资源,至今保持主诉新冠“零死亡”。

3.“扫黄打非”工作成效明显。组织阿拉街道八公里社区、洛羊街道小洛羊社区做好全国、全省及全市第五批“扫黄打非”进基层示范点创建及申报工作;创建并成功申报2023年云南省省级版权服务工作站;抓好辖区“扫黄打非”相关案件查办工作;持续开展“扫黄打非”正道及新风两大类专项行动。

4.搭建有温度、有力度的救助平台,落实“主动救助”政策。严格贯彻落实社会救助相关政策规定,积极做好低收入群体救助工作,审核纳入城市低保14户17人次,纳入特困1户1人,实施临时救助34户48人次,审核录入低收入人口动态监测系统2人;发放城市低保金61.11万元,发放临时救助金20.56万元,发放特困人员供养金1.88万元,发放低保和特困春节、中秋节慰问金5.46万元。

5.打造“一流营商环境”,切实做好畜牧相关工作。进一步加强屠宰检疫和肉食品安全生产工作,开展宰场安全检查92次,检测车辆13.1707万车次、生猪167.5434万头,无害化处理生猪3417头,抽取43份环境样品进行检测,完成瘦肉精检测数量3.8238万次,肉制品定量检测任务80批次,检测合格率100%。

6.把就业创业政策落实作为促进就业的重要举措。定期走访慰问就业困难人员,组织开展就业援助专项活动,集中走访慰问辖区内30名就业困难人员;大力宣传灵活就业社会保险补贴政策,发放148名就业困难人员灵活就业社会保险补贴83.87万元,帮扶就业困难人员稳定就业,兑现4家企业吸纳高校毕业生社会保险补贴11.696万元;办理46家企业吸纳就业重点群体就业认定,涉及834名人员身份认定,助力企业减费降税;鼓励中小微企业吸纳高校毕业生等就业群体就业,兑现吸纳448名高校毕业生就业一次性补贴224万元。

 7.扎实开展劳动保障日常业务工作。共审批成立民办职业培训学校3家,审批增加专业工种3家,创业培训资质1家,办理劳务派遣行政许可24家,劳务派遣企业年度核验106家,办理特殊工时审批47家,人力资源服务许可17家,企业年金3件,受理工伤认定案件346件,企业职工正常退休发证378本,提前退休初审通过21件,受理劳动能力鉴定183件,完成206户企业薪酬调查工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置25个内设机构,包括:综合科、党建工作一科、党建工作二科、卫生管理一科、卫生管理二科、卫生管理三科、劳动保障科、就业指导科、民政管理一科、民政管理二科、民政管理三科、城乡管理一科、城乡管理二科、文化管理科、旅游管理科、教育管理一科、教育管理二科、教育管理三科、教育管理四科、社会保险科、医疗保障科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科、执法监督四科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区社会事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:昆明经济技术开发区社会事务局。

纳入昆明经济技术开发区社会事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区社会事务局2023年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

昆明经济技术开发区社会事务局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构,人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。


第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明经济技术开发区社会事务局人员工资由综合管理部统一核算,故 2023 年度不涉及基本支出,故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》数据为空;不涉及国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2023年度收入合计25,997.57万元。其中:财政拨款收入24,638.33万元,占总收入的94.77%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,359.24万元,占总收入的5.23%。与上年相比,收入合计减少2,870.45万元,下降9.94%。其中:财政拨款收入减少2,775.85万元,下降10.13%;上级补助收入减少0.00万元,下降0.00%;事业收入减少0.00万元,下降0.00%;经营收入减少0.00万元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0.00%;其他收入减少94.60万元,下降6.51%。主要原因是上年度收到昆经开财预〔2022〕76号公参民工作经费及通泽置业有限公司拨入的学校开办费,本年无该项经费。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2023年度支出合计26,851.71万元。其中:基本支出0.00万元,占总支出的0.00%;项目支出26,851.71万元,占总支出的100%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1,925.27万元,下降6.69%。其中:基本支出减少0.00万元,下降0.00%;项目支出减少1,925.27万元,下降6.69%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%。主要原因是上年度收到昆经开财预〔2022〕76号公参民工作经费及通泽置业有限公司拨入的学校开办费,本年无该项经费。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,851.71万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.机构运行经费、工青妇经费、党建工作经费、城乡及农林水工作经费支出601.49万元,主要用于日常办公经费、宣传及业务培训、重大节日走访慰问、民族团结进步示范创建补助经费、消防安全设施改造补助经费等支出。

2.2023年新办公办性质幼儿园补助经费、三名工程补助经费、教研师训督学经费、民办教育专项奖励资金、上级资金区级配套项目经费、2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金、2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央省级和市级直达资金、2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金、2023年昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金、2023年学生资助中央直达资金等支出11,330.89万元,主要用于教育家庭经济困难学生资助经费、义务教育阶段学生生活补助经费、城乡义务教育学校公用经费、普通高中国家助学金、教育补助经费、民办教育专项奖励金、支持学前教育发展经费、三名工程工作等支出。

3.文化事业、广电、文产、旅游工作及参加上级各项活动经费、基层公共文化服务专项补助经费、文化馆场地租用经费、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放市级配套补助资金、文化创意企业相关扶持政策补助资金、文化创意产业重大活动经费、文物保护工作及修缮补助经费等支出2,300.26万元,主要用于基层公共文化服务、文化惠民、乐民、育民服务费用、开展文化各项活动、文旅企业奖补专项资金、文化站非遗传承保护经费等经费支出。

4.政府采购服务经费、劳动保障工作经费、社会保障工作经费、医疗保障经费、就业创业服务补贴经费、城市最低生活保障经费、民政工作经费、就业见习省级生活补助资金、死亡抚恤经费、第二批中央省级困难群众补助资金、2023年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费、退役士兵安置经费、军队移交政府的离退休人员的安置经费、老年人福利经费、残疾人就业和扶贫经费、医疗服务与保障能力提升补助资金2022年中央优抚对象医疗保障经费、省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费等支出5,904.99万元,主要用于重点优抚对象发放抚恤补助、生活定补及慰问费、政府采购服务、劳动保障日常业务工作经费、创业载体及贷免扶补吸纳就业补贴、退役士兵补助费、高龄老年人补助费、城市低保资金、临时救助资金,低保、特困慰问费等经费支出。

5.卫生健康工作经费、加强乡村医生队伍建设市级补助资金、疾病预防控制补助经费、基本公共卫生服务项目补助资金区级配套经费、全区疫情防控工作经费、计划生育奖优免补专项市级补助资金、脱贫人口家庭医生签约服务市级补助资金、2023年国家卫生城市成果市级补助资金、全区卫生健康经费等经费支出3,473.81万元,主要用于卫生健康、乡村医生队伍建设专项市级补助资疾病预防控制、基本公共卫生服务、全区疫情防控工作、计划生育、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金金等经费支出。

6.企业退休人员独生子女经费、水生生物调查经费、农产品质量安全和农机安全监管经费、城乡2023年森林防火经费、2023年民族宗教专项资金、民族团结进步示范创建和民宗经费、劳动监察经费、工业大麻种植业奖补资金、“三农”及乡村振兴补助经费、非同级财政拨款专项资金等支出2,200.77万元,主要用于企业退休人员独生子女、水生生物调查、农产品质量安全和农机安全监管、森林防火、农业生产发展、乡村振兴、民族团结森等经费支出。

7.2021年林地征占用植被恢复造林工程经费、2022年林地征占用植被恢复造林工程经费、2023年林地征占用植被恢复造林工程经费经费支出1,039.50万元,主要用于林地征占用植被恢复造林工程经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区社会事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出25,712.49万元,占本年支出合计的95.76%。与上年相比减少2,055.54万元,下降7.40%,主要原因是2022年支付公参民工作经费及学校开办费,本年无该项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出117.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于主要用于民族事务、市场监督管理事务、办公用品采购及培训费等经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出8,567.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.32%。主要用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、学前教育、中小学教育、中等职业教育、其他教育费附加安排的支出等经费支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出2,691.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于文化创作与保护、文物保护、文化产业发展专项支出等经费支出。

8.社会保障和就业(类)支出6,904.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.85%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、社会保险业务管理事务、劳动关系和维权、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、就业创业服务补贴、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、军队移交政府离退休干部管理机构、老年福利、残疾人就业和扶贫等经费支出。

9.卫生健康(类)支出3,721.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、疾病预防控制机构、 突发公共卫生事件应急处理、中医(民族医)药专项、计划生育事务、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等经费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出1,190.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于“三农”及乡村振兴、农产品质量安全和农机安全监管等经费支出。

12.农林水(类)支出2,519.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于农产品质量安全、农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、普惠金融发展支出、创业担保贷款贴息等经费支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于市属国企业办职教幼教退休教师生活待遇差补市级配套支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于官渡区社区卫生服务中心、呈贡社区卫生服务中心基本公卫、基本药物补助等支出。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算6.43万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为6.43万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区社会事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为6.43万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为突发公务用车维修维护费,年中进行预算调整。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.43万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加6.43万元;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因森林防火需巡逻用车,因本单位无车辆,故管委会分配公务车4辆,供本单位用于森林防火巡逻。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区社会事务局2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。我部门机关运行经费纳入昆明经济技术开发区综合管理部统一管理,因此每年机关运行经费都为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明经济技术开发区社会事务局资产总额2,037.32万元,其中,流动资产1,937.63万元,固定资产99.69万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加186.38万元,其中固定资产增加2.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额456.10万元,其中:政府采购货物支出81.84万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出374.26万元。授予中小企业合同金额456.10万元。其中:授予小微企业合同金额456.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

(一)昆明经济技术开发区社会事务局人员工资由综合管理部统一核算,故不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

(二)昆明经济技术开发区社会事务局不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

二、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。


监督索引号53019400500101111


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