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国家级昆明经济技术开发区管理委员会 www.jkq.km.gov.cn

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索引号: 115301160-202510-102683 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明国家级经济技术开发区 发布日期: 2025-10-20 10:22
名 称: 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年度部门决算

发布时间:2025-10-20 10:22 浏览次数:0
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监督索引号53019400501801000

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年度部门决算


目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心(新时代文明实践所)、综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)、城市建设服务中心和区域发展服务中心。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的:公务员33人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员39人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员383人。包括财政拨款开支经费的人员383人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持高位推进,协同联动,营商环境持续向好。洛羊街道聚焦市场监管、企业服务和公平竞争三大重点领域,精准发力优化营商环境。强化市场监管,联合上级部门开展农贸市场专项检查27次,举办食品安全宣传教育活动6次,规范节庆食品流通秩序,营造诚信文明的市场生态;优化公平竞争环境,清理审查政策文件51件,修订问题文件12件,确保政策合法合规,持续完善公平竞争秩序;提升企业服务效能,通过挂钩服务机制联系企业500余家,实地走访300余家,收集发展建议200余份,成立专班精准解决企业需求,全面推动辖区经济提质增效。

2.强化用地保障,筑牢项目建设基础。完成渝昆高铁昆明段(经开段)弱电管线迁改工程,落实黄土坡社区0.36亩临时用地补偿及基站、铁塔、通信杆补偿;滇中引水二期工程完成大新册社区12.933亩临时用地补偿;呈七公路改扩建工程清理移交大新册社区57.78亩已征未用土地;倪家营社区完成集体土地征收7.9086亩;渝昆高铁果林片区9条高压线路迁改顺利推进,完成黄土坡社区305亩临时用地及14.05亩集体土地补偿。

3.深化改革创新,提升幸福质感。全面推进省政务服务平台的宣传推广和深度应用,切实提升便捷服务和高效管理水平,确保事项发布与办事指南准确率达到100.00%。实施“一窗通办”和“一件事一次办”模式,进一步提升审批效率;深化“跨省通办”和“省内通办”,满足群众和企业异地办事需求。规范党群服务站建设,积极开展新时代文明实践活动48场,惠及群众超10万人次。同时,持续优化文体服务,公共文化设施累计开放222天,服务群众7,000余人次;多功能厅等场所免费开放200余次,惠及约1.5万人次;新增图书400册,累计借阅图书1,200余本。围绕节庆主题,组织开展衍纸画、非遗花灯等多样化文体活动,吸引居民1,700余人次参与,显著提升了社区文化活力,增强了群众的幸福感和凝聚力。

4.坚持安全至上,筑牢稳定发展根基。洛羊街道坚持以人民安全为中心,全面筑牢安全发展底线,建立重大节日期间“日巡夜查”机制,班子领导带班值守、下沉巡查,确保监督无盲区、安全有保障。统筹推进安全生产、消防安全、道路交通、应急管理、燃气安全和食品安全等重点工作,确保辖区安全形势持续稳定向好。在安全生产方面,扎实开展“安全生产第一课”等宣传活动,覆盖企业398家,培训950余人次,强化隐患排查治理,检查企业5,592家次,整改重大隐患159条,整改率达97.00%。消防安全领域,坚持常态化监管,召开专题会议13次,组织消防演练34次,完成2,695个防盗笼拆除,整改仓储物流隐患典型案例4起,有力提升辖区消防治理效能。在道路交通方面,科学制定安全工作计划,完善责任体系,整改隐患43条,推进“零酒驾”社区创建经验推广,持续优化交通安全环境。在应急管理方面,健全突发事件应急预案,落实24小时值班和信息报送制度,常态化开展防灾减灾宣传活动及演练50余次,精准排查地质灾害隐患点,有效提升防灾避险能力。在燃气安全工作中,强化宣传教育和隐患整治力度,发放安全用气宣传材料600余份,联合执法查处非法燃气经营行为,及时消除安全隐患。食品安全方面,严格落实属地管理责任,深入推进市场规范治理,督查食品经营主体5,000余次,专项检查50余所学校,确保食品安全风险防控到位。

5.党建联动持续深化,街道社区“兼职委员制”党建联席会议规范运行,推进“双整双化”工作成效显著。截至目前,已建立需求清单106项,认领78项,完成率达74.00%。成立居民小区党支部27个、物委会30个、业委会5个,推动居民区党组织与物业党建联建。通过院坝协商会、红色议事会等形式,召开居民自治会议160余次,开展志愿服务活动1,000余次,充分激发基层治理活力。在服务与治理深度融合方面,依托社区建设9个“暖新驿站”,为快递员、外卖员等新就业群体提供服务,推动管理与服务有机结合。通过揭榜招贤,推动新型农村集体经济发展,大新册社区集贸市场环境整治和大冲社区农副产品交易综合体项目稳步推进,并与昆明赢采网络科技有限公司签署合作协议,突破集体经济发展瓶颈。在绿美乡村建设方面,创新党组织引领模式,大洛羊社区实施米轨文化特色街项目,打造党建引领基层治理新样板,为区域发展注入新动能。

6.多元联动共治,织密基层法治网络。以“党建引领+网格化管理”为抓手,扎实推进普法强基专项行动,截至11月,摸排网格301个、覆盖52,107人,调解纠纷141次,解决涉及经济、物业、合同、婚恋、家庭等136件纠纷,联合研判146次,妥善处理重点问题51个,开展普法培训85场、宣讲295场次,覆盖24,691人次,群众法治意识显著提升。依托“2+3(1)+N”机制,成功研判案件158件,联动调处104件,化解率达65.82%,稳控高风险案件2件,落实“周研判、月会商、季分析”机制,构建矛盾化解闭环。接待来访88批次320人次,办结市长热线1,779件、巡查组移交案件83件,实现信访问题按时销号。强化“四位一体”帮控措施,吸毒人员定位APP安装率达100%,社区矫正覆盖118人,矫正工作平稳有序。推进宗教场所专项排查4轮,开展政策学习30余次,参与群众4,500余人,促进民族团结与宗教和谐。


第二部分2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年度收入合计121,700,875.93元。其中:财政拨款收入84,068,613.05元,占总收入的69.08%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入37,632,262.88元,占总收入的30.92%。

与上年相比,收入合计减少67,562,373.11元,下降35.70%。其中:财政拨款收入减少648,579.35元,下降0.77%;其他收入减少66,913,793.76元,下降64.00%。主要原因是本单位2024年减少收经开区规建局拨渝昆高铁昆明段工程征地补偿费及工作经费、福宜高速拆迁补偿款及福宜高速征地补偿款、昆明经济技术开发区建设管理有限公司拨经开区268号道路征地补偿款及工作经费等,故导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年度支出合计134,563,689.30元。其中:基本支出46,128,483.18元,占总支出的34.28%;项目支出88,435,206.12元,占总支出的65.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少132,792,178.68元,下降49.67%。其中:基本支出增加18,360,135.83元,增长66.12%;项目支出减少151,152,314.51元,下降63.09%。主要原因是本单位2024年比上年减少支付福宜高速征迁补偿款、渝昆高铁征迁补偿款等,故导致本年支出较去年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,128,483.18元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,822,354.16元,占基本支出的79.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,306,129.02元,占基本支出的20.17%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出88,435,206.12元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

城乡居民基本医疗保险补助经费5,429,650.00元,主要用于保障七个涉农社区集体经济组织成员购买2024年城乡居民基本医疗保险参保续保人员的财政缴费工作。

社区党组织服务群众专项经费1,150,000.00元,主要用于加强基层服务型党组织建设,城市社区党组织服务群众专项经费不低于30.00万元、村改居社区不低于10.00万元。

安保服务经费1,656,000.00元,主要用于购买第三方服务协助街道执法人员加强建筑垃圾、渣土运输的巡查管理;开展辖区占道经营、“门前三包”巡查管理;开展环境卫生巡查管理,对突发性的环境卫生问题开展整治;协助执法人员处理数字案件等。

物业管理经费2,886,200.00元,主要用于支付街道办事处及城管老政府办公楼物业管理费。

新能源汽车租赁经费526,800.00元,主要用于在保留车辆不能满足基层公务出行的情况下,引入第三方企业投入新能源汽车,以分时租赁的方式,为基层公务出行服务。

私搭乱建和违章建房协助管理工作购买第三方服务经费7,474,175.00元,主要用于完成昆明市下达的违法建设综合整治任务,拆除辖区内违法建(构)筑物,做好辖区违章建设监管工作,确保辖区内私搭乱建和违规建筑“零增长”;加强建筑垃圾、渣土运输、垃圾倾倒管理,对违法行为进行监管及处罚;依法对行政辖区内违建农房及厂房、住宅小区等私搭乱建违法违规行为进行查处等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出88,810,803.47元,占本年支出合计的66.00%。与上年相比减少3,924,607.51元,下降4.23%,完成年初预算的96.92%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出55,265,078.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.23%,完成年初预算的93.65%。主要用于人大事务、一般行政管理事务、统计信息事务、审计事务、纪检监察、党委办公厅(室)及相关机构事务等支出;造成预决算差异的主要原因是社区人员年终绩效未支付。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

4.公共安全(类)支出612,412.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的57.23%。主要用于平安社区、司法、综治维稳工作及扫黑除恶宣传等支出;造成预决算差异的主要原因是基层治理网格化管理经费未使用。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出140,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于社区文化体育活动等支出;预决算无差异。

8.社会保障和就业(类)支出14,429,232.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%,完成年初预算的106.78%。主要用于民政管理、就业安置、城乡居民养老保险、城乡居民养老保险等支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算不足,追加社区办公用房保洁费。

9.卫生健康(类)支出1,384,021.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的106.46%。主要用于卫生健康管理、艾滋病防治等支出;造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险资金不足,进行调剂。

10.节能环保(类)支出2,279,075.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的95.74%。主要用于宣传、废弃菜叶监管、河渠湖库统一管养、黑臭水体治理等支出;造成预决算差异的主要原因是河渠湖库统一管养及宣传经费未使用完。

11.城乡社区(类)支出11,451,787.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%,完成年初预算的104.96%。主要用于创建国家级文明城市、城管执法拆临拆违及市容环境综合整治等支出;造成预决算差异的主要原因是年末追加公厕管养经费。

12.农林水(类)支出1,655,892.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的108.94%。主要用于森林防火、防汛抗旱和滇池流域污染治理等支出;造成预决算差异的主要原因是调剂林业资源管理经费。

13.交通运输(类)支出18,074.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的90.37%。主要用于道路交通安全管理等支出;造成预决算差异的主要原因是交通安全监管经费未使用完。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

19.住房保障(类)支出1,362,313.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的88.13%。主要用于住房公积金及职工住房补贴发放支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金调减100,000.00元及83,401.00元未使用完。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出212,916.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的96.78%。主要用于消防应急救援及安全生产及监管工作等支出;造成预决算差异的主要原因是安全生产监管经费未使用完。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元,决算为70,533.72元,完成年初预算的97.23%;支出决算较上年减少436.16元,下降0.61%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为72,546.00元,决算为70,533.72元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的97.23%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,本年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少436.16元,下降0.61%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元,支出决算为70,533.72元,完成年初预算的97.23%,支出决算较上年减少436.16元,下降0.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为72,546.00元,决算为70,533.72元,完成年初预算的97.23%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少436.16元,下降0.61%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关公务用车及森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年机关运行经费支出9,306,129.02元,比上年减少84,057.82元,下降0.90%,主要原因是上年支付街道文化站卫生间、楼顶顶面等漏水改造工程97%工程款及进京劝返差旅费等。部门机关运行经费主要用于开展各项科教文卫体、社区事务管理、环境卫生、农业、林业、水利管理等方面的服务工作,其中:办公费765,071.00元、水费28,993.00元、电费44,793.00元、邮电费81,607.00元、差旅费25,413.00元、维修(护)费85,274.57元、培训费2,860.00元、劳务费7,441,425.00元、工会经费247,608.73元、福利费237,000.00元、公务用车运行维护费70,533.72元、其他交通费用275,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处资产总额108,224,497.28元,其中,流动资产90,606,351.69元,固定资产17,047,415.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程555,938.36元,无形资产14,791.67元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,493,881.28元,其中固定资产增加1,211,601.67元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额17,004,655.78元,其中:政府采购货物支出1,224,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,780,635.78元。授予中小企业合同金额17,004,655.78元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出:反映政府教育事业的支出。

科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出:反映政府节能环保支出。

城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出:反映政府农林水事务支出。

自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


监督索引号53019400501801111


昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2024年度部门决算公开表20251017044731403


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