中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会2024年度部门决算
监督索引号53019400503501000
中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会2024年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
负责机关和所属事业单位党的建设工作;负责全区工会、共青团、妇联工作;负责科协、关工委有关工作;完成党工委、管委会交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,说明:根据昆明经济技术开发区管委会优化调整设置的方案,中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会为昆明经济技术开发区党工委、管委会的内设机构,无下设机构;与总工会、团工委、妇联合署办公。
所属事业单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
说明:机关党委(含总工会、团工委、妇联)属于昆明经济技术开发区管理委员会的内设机构,人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会统一管理。
三、重点工作概述
机关党委:机关党的建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,当好“三个表率”、建设模范机关,紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治,以坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线,以推动机关党建高质量发展为主题,以党的政治建设为统领,以落实机关党建工作责任制为牵引,以实施《昆明经开区(自贸试验区昆明片区)贯彻落实机关党的建设高质量发展三年行动计划(2023—2025年)任务清单》为抓手,进一步推动党建和业务深度融合,推进机关党建全面提质增效,教育引导机关党员围绕党中央重大决策部署,围绕省委“3815”战略发展目标以及市委、区党工委重要部署作出应有贡献。
总工会:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中国工会十八大精神,按照省委十一届五次全会、省委经济工作会议、市委十二届六次全会和市总工会十六届四次全委会议要求,深入贯彻落实昆明经开区(自贸试验区昆明片区)2024年经济工作会会议精神,坚持服务全区经济社会发展大局,牢牢把握推动昆明经开区(自贸试验区昆明片区)高质量发展的努力方向,围绕全区在承接东部产业转移、深化沪滇产业合作和推动“四区联动”发展这三件大事上找准工会工作与全区中心任务的结合点、切入点、着力点,聚焦工会主责主业,以作风革命、效能革命为动力,以夯实党执政的阶级基础和群众基础为主旨,以促进高质量发展为主题,以维护职工合法权益、竭诚服务职工群众为主责,以扩大工会组织有效覆盖、增强基层工会活力为主线,坚持真抓实干、创先争优,团结动员广大职工为我区奋力打造创新开发新高地、产业发展新高地贡献工会力量。
妇联:2024年在区党工委、管委会领导和市妇联的具体指导、关心帮助下,区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为指导,围绕“3815”战略目标,聚焦“六个春城”建设,强化思想政治引领,以“1541”思路为牵引,以实施5个行动为主线,稳妥有序推进2024年各项工作任务。
团工委:以政治引领为根本,引领团员青年矢志不渝听党话、跟党走,以组织建设为抓手,强基固本,筑牢基层坚实堡垒,以服务大局为主线,汇聚青春力量,引领青年在全区发展中作出青春贡献,以联系服务青年为责任,聚焦青年发展,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
第二部分2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出收入、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金收入、《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营收入,《国有资本经营预算财政收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会2024年度收入合计2335501.06元。其中:财政拨款收入2335501.06元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会2024年度支出合计2335501.06元。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.00%;项目支出2335501.06元,占总支出的100.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2335501.06元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
机关党建及活动经费124728.20元,主要用于开展机关党建活动,购买学习书籍等;开展机关离退休党总支、党支部当年工作及活动;组织机关妇委会开展机关妇女党建带群建(两癌筛查等)活动。
联系服务发展妇女专项经费117312.00元。主要用于开展纪念“三八”国际劳动妇女节活动,走访慰问困难妇女,开展巾帼志愿服务活动,妇联执委轮值等活动。
团建工作及青少年相关工作经费142960.20元。主要用于开展共青团、少先队各类主题教育,在五四、六一等重要时间节点,组织开展主题团队日系列活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2335501.06元,占本年支出合计的100.00%。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2335501.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100%。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会2024年机关运行经费支出0.00元。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中共昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)机关委员会资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。
说明:机关党委为2024年新成立的预算单位,无上年对比数据。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
监督索引号53019400503501111



