昆明经济技术开发区招商合作局2026年预算公开
昆明经济技术开发区招商合作局2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区招商合作局2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区招商合作局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责招商引资工作,对口经济合作、投资促进等部门,制定并组织实施招商引资工作计划和投资促进政策措施;协调全区性的招商活动,制定全区投资促进指导意见和实施方案,组织与投资有关的专业培训和专题调研;负责招商引资项目的建设推进和落地工作;监督、检查投资方对投资协议和建设计划的履行和执行情况;按照管委会要求落实招商一体化各项工作;完成党工委、管委会交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合办、投资研究室、招商管理考核办、投资促进办。
(三)重点工作概述
1. 突出产业招商,凝聚招商合力。紧扣昆明市“大抓产业、主抓工业”定位,聚焦5条重点产业链推进招商。夯实工作基础,建立企业和项目全生命周期服务机制,依托“2图1表”招商图谱,瞄准重点区域精准开展省外招商;优化项目包装,编制招商手册,建强项目库与客商库,多元推进精准招商。强化协同配合,各产业链牵头单位围绕“建链、壮链、补链、稳链、护链”同向发力,保障项目落地。整合社会资源,发挥产业顾问、招商大使作用,通过座谈、对接等活动形成招商实效。拓展招商渠道,对接省市投促部门及驻外机构、商会协会,赴沿海产业聚集区开展推介。
2. 突出统筹谋划,提升工作实效。树立项目为王理念,梳理资源底数做好筹划。挖掘存量项目,引导企业增资扩股、技术改进,开展“以企招商”“以商招商”推动转型升级。盘活平台资源,整合写字楼、标准化厂房等资源,重点推进15个二级园区项目包装,促进企业落地去化。推动云南不锈钢精工制品国际产业园等10余个项目落地;聚焦签约率、落地率等核心指标,跟踪服务深圳茂雄等在谈项目,构建全流程项目转化机制,助力经济发展。
3. 突出招商一体化,激发效能动能。深化招商一体化工作,理顺项目引入与落地转化机制,按全生命周期管理流程,建立项目、责任清单,与招商公司分工协作。招商公司负责“洽谈促签约”项目库梳理与推介;联合招商局分组跟踪“签约促落地”项目,及时解决推进难题;招商合作局统筹“落地促开工”项目协调,落实“周跟踪、月通报”机制,推动项目早落地投产。
4. 突出产业承接,深化沪滇合作。紧抓东部产业转移机遇,以临港科技城为依托拓宽沪滇合作。拓宽建设范围,借势先行区、示范区创建,“以点带面”打造清水、王家营片区承接区,推进临港科技城二期规划并提前对接招商资源。推动项目入驻,以临港科技城为承接载体,吸纳东部产业链转移,每季度开展推介会吸引优质企业。抢抓沿边园区建设机遇,探索与磨憨合作区联动发展新模式。
5. 突出招商优势,转变招商策略。主动应对《公平竞争审查条例》影响,调整招商思路策略,确保招商力度与目标不减。探索设立产业引导基金,引入高精尖企业增强产业带动效能。加快应用场景招商,挖掘重点领域场景资源,瞄准前沿新兴领域发布“机会清单”。争取国家特定政策,依托多平台优势实现“四区联动、政策叠加”招引企业。打造优质营商环境,聚焦要素保障、基础设施等核心,推行“并联审批”,规范执法,提升“九要素”配套服务水平。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制0人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
我部门属于昆明经济技术开发区管委会内设机构,人员编制纳入管委会统一管理。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入57,439,157.00元,其中:一般公共预算57,439,157.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少23,350,843.00元,主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划,减少招商引资高质量发展资金预算项目支出。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入57,439,157.00元,其中:本年收入57,439,157.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款57,439,157.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少23,350,843.00元,主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划,减少招商引资高质量发展资金预算项目支出。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出57,439,157.00元。财政拨款安排支出57,439,157.00元,其中:基本支出107,757.00元,与上年对比增加107,757.00元,主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划,增加一般公用经费、编外合同制人员公用经费等基本支出;项目支出57,331,400.00元,与上年对比减少23,458,600.00元,主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划,减少招商引资高质量发展资金预算项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
201-01-02一般行政管理事务401,400.00元,主要反映日常办公用品采购,日常办公耗材维修、硒鼓碳粉更换,开展招商引资相关工作及日常机构运转的服务类支出等。
201-03-01行政运行107,757.00元,主要反映部门日常运转发生的一般公用经费,以及保障编外合同制人员开展工作所需的相关公用经费支出。
201-13-08招商引资16,930,000.00元,主要反映招商引资服务经费;招商引资优惠政策资料设计与印制经费;招商引资经费等相关工作经费。
206-99-99其他科学技术支出40,000,000.00元,主要反映高质量发展专项资金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明经济技术开发区实行“乡财县管”模式,乡(镇)作为区级部门进行预算管理,故无对下转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额16,200,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16,200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区招商合作局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明经济技术开发区招商合作局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比,无增减变动。
(二)公务接待费
昆明经济技术开发区招商合作局2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年相比,无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区招商合作局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比,无增减变动。
八、 重点项目预算绩效目标情况
(一)高质量发展专项资金
年度绩效目标:认真按照《昆明经济技术开发区招商引资中介(社会组织)奖励办法(试行)》及昆经开〔2024〕20号〔关于印发昆明经开区(自贸试验区昆明片区)推动产业高质量发展若干政策措施的通知〕等文件要求,对符合条件的企业进行扶持,加大对符合要求的企业的扶持力度,吸引投资,优化投资环境,促进辖区企业入驻数量,完成年度招商引资目标任务,推动辖区经济发展。
(二)招商引资优惠政策资料设计与印制经费
年度绩效目标:用于《投资指南》、招商政策、招商手册、投资协议、签约合同文本等相关资料的制作和印制,本年度内预计印刷2000份,加强招商引资宣传力度,优化营商环境。
(三)招商引资服务经费
年度绩效目标:按质完成省、市下达经开区招商引资任务、“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动各项相关指标,新增项目不低于40%;纳入用地类项目库项目不少于50个,在项目用地可保障等综合条件满足前提下确保不少于5个项目落地。
(四)日常工作经费
年度绩效目标:该项目用于单位人员因公出差、外出培训、日常办公用品采购,日常办公耗材维修、硒鼓碳粉更换等,确保各科室日常工作顺利开展。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算,指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。其资金来源稳定、使用范围广泛,是各级政府履行基本职能的主要财力保障,涵盖日常行政管理、公共服务、专项业务等各类支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区招商合作局2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无增减变动,主要原因为我部门人员经费、公用经费由管委会综合管理部统一核算。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区招商合作局2026年委托业务费安排16,730,000.00元,与上年对比增加235,000.00元,主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划,增加招商引资经费预算项目支出。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明经济技术开发区招商合作局资产总额122,826.98元,其中,流动资产0元,固定资产111,326.98元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产11,500元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加17,100元,其中固定资产增加5600元。无处置房屋建筑物、车辆;无报废报损资产,无资产使用收入。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。



