昆明经济技术开发区行政审批局2022年度部门决算公开
监督索引号53019400502201000
昆明经济技术开发区行政审批局
2022年度决算
目录
第一部分 昆明经济技术开发区行政审批局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明经济技术开发区行政审批局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策;
2.负责投资项目、建设规划、城建交通、市场准入、安全生产、环境保护、教育卫生、商务贸易、涉农事务、社会事务等方面的行政审批事项的集中审批、审批流程的调整和优化;
3.负责牵头全区营商环境建设,推进营商环境提升优化,持续深化全区行政审批制度改革工作;
4.负责围绕主导产业,开展产业规划、产业布局及产业链的培育服务工作;负责投资项目的全过程服务工作,为企业提供“一站式”服务,提供投资决策所需的投资环境,协调解决企业运作过程中的各种困难;
5.负责政务服务平台、行政审批系统的建设、维护和管理工作,行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作;
6.统筹管理公共资源交易,指导协调工程建设项目、政府采购公共资源交易管理工作;负责市场交易活动的现场监管,对招投标有关行业监管部门履责情况进行监督检查和业务指导;负责受理对公共资源交易的投诉,并协调调查处理等工作;
7.负责指导所属事业单位;
8.负责联络市场监管分局及对口联系市政务服务管理局;
9.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.做好党建党风廉政建设工作。严格落实支部书记抓党建主体责任,常态抓好“三会一课”等党的组织生活制度落实。从严抓好党风廉政建设,落实党风廉政“一岗双责”和部门主要负责人履行党风廉政建设责任制提示单制度。大力推行项目工作法,按照任务项目化、项目清单化、清单具体化,分领域、分条块细化、量化部门2022年重点工作任务清单,逐项推进落实。
2.优化提升营商环境工作。调整充实优化提升营商环境工作领导小组,构建四级联动责任网格。搭建政企沟通常态化机制,通过线下宣讲、线上直播+短视频等形式,广泛开展惠企政策宣讲。综合服务中心设立优化营商环境“特事办窗口”,紧扣市场主体“急难愁盼”问题,推行“一把手走流程”和一线工作法,为企业发展想办法、拿实招,着力解决企业反映的办不成事项。
3.做好深化行政审批改革工作,承接省、市下放174项赋权事项。持续优化审批服务,会同职能部门推行商事登记“三免一限”服务、集群式注册、一业一证及简易注销等改革。进一步规范审批中介服务管理,梳理涉及中介服务、技术性服务的事项。深化审批流程再造,设置外国人来昆投资工作专窗,有效整合外商投资企业设立、外国人来华工作许可、外国人来华居留许可三个审批事项。建立水电气优化营商环境联席工作机制,优化设立“水电气”联办综窗。
4.优化提升政务服务工作,持续深化“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式,推出“中午不打烊”延时服务、免费寄递服务,拓展24小时不打烊自助服务,放置34台自助服务设备可办理200余项政务服务事项。持续提升网上政务服务能力,完善省政务网经开区、自贸区昆明片区站点设置,提高全流程网上办事比例,深化推进“掌上通办”,梳理完成全区8个部门549项上线“一部手机办事通”事项。统筹完成5个部门80项电子证照与电子印章签章关系配置。全面落实政务服务“好差评”评价制。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置15个内设机构,包括:综合科、审批一科、审批二科、审批三科、交易管理科、交易监督科、信用建设科、信息技术科、政策法规科、营商环境科、市场监管分局联络一科、市场监管分局联络二科、市场监管分局联络三科、市场监管分局联络四科、市场监管分局联络五科,所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入昆明经济技术开发区行政审批局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:昆明经济技术开发区行政审批局
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明经济技术开发区行政审批局2022年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
昆明经济技术开发区行政审批局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构,人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明经济技术开发区行政审批局2022年度收入合计22,022,102.42元。其中:财政拨款收入22,022,102.42元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少5,586,454.24元,下降20.23%。其中:财政拨款收入减少5,586,454.24元,下降20.23%,主要原因为根据上年各项工作开展的情况,本年度减少行政审批工作经费、综合服务中心运营经费等预算项目支出;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。
二、支出决算情况说明
昆明经济技术开发区行政审批局2022年度支出合计22,022,102.42元。其中:基本支出0元,占总支出的0%;项目支出22,022,102.42元,占总支出的100%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少5,586,454.24元,下降20.23%,主要原因为根据上年各项工作开展的情况,本年度减少行政审批工作经费、综合服务中心运营经费等预算项目支出。其中:基本支出增加0元,增长0%;项目支出减少5,586,454.24元,下降20.23%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障昆明经济技术开发区行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元,占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元,占基本支出的0%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障昆明经济技术开发区行政审批局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,022,102.42元。其中:机构运行支出589,454.00元,用于保障法务、财务、行政审批相关合作洽谈及营商环境专题培训等工作,为各科室顺利开展各项工作提供全方位保障;信息技术工作支出439,525.00元,用于抓紧研究“智慧政务”系统与云南省政务服务网以及IOC平台等系统的联通、融合工作,围绕辖区创新发展的建设需求,重点聚焦“互联网+监管”领域,积极协调部门改善提升,整合优化职能窗口,深化扩展“跨区通办”事项,预算年度内初步实现审批、监管信息数据化建设;行政审批工作经费支出2,900.00元,严格遵守健全简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则,大力推进照后减证和简化审批工作及政策宣传、解读等改革配套工作,大幅提高市场主体办事的便利度和可预期性,进一步培育和激发市场主体活力,推动辖区内市场主体健康有序高效发展。综合服务中心运营经费20,607,651.06元,为综合服务中心运营提供有利的办公场所,保质保量完成综合服务中心政务服务、后勤保障等全面工作,为企业群众提供高效、优质的服务;党建及群团活动经费297,102.16元,认真按照《中国(云南)自由贸易试验区昆明片区综合服务中心政务服务联合党委工作方案》开展工作,树立“高质量党建是最好的营商环境”的理念,把党的领导贯穿于服务好企业,服务好群众的各项工作中,并准确把握新时代机关党建围绕中心,建设队伍,服务群众的职责定位,做到自贸党建,机关先行,探索建立机关党建共建共管共促的政务服务新格局;日常工作经费85,470.20元,该项经费主要用于我单位人员因公出差、外出培训、采购日常办公用品及设备维修维护等(在定额标准内),保障单位开展基础工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明经济技术开发区行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,022,102.42元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5,586,454.24元,下降20.23%,主要原因为年初预算编制过程中未全面考虑到突发性事件,导致本年度因疫情影响,年中预算调整变动较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出22,022,102.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于拨付综合服务中心房租及日常运营管理费用,保障部门工作人员外出学习、办公耗材及设备采购等;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排的支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。
本部门2022年度无“三公”经费支出,《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明经济技术开发区行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年无“三公”经费预算及“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明经济技术开发区行政审批局2022年机关运行经费支出0元,增加0元,增长0%。
我部门基本支出纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,昆明经济技术开发区行政审批局资产总额586,401.46元,其中,流动资产2,530.41元,固定资产583,871.05元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加399,500.00元,其中固定资产增加399,500.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明经济技术开发区行政审批局本年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入支出,不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费及一般公共预算财政拨款基本支出,故附表6、附表8-附表10为空。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53019400502201111
2022年度部门决算公开表样20230918105825919